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徐州优德优德2018年部门预算公示

来源:未知编辑:财务处时间:2018-02-09浏览:

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

三、部门【优德体育的网站】机构设置 和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

徐州优德优德是经江苏省人民政府批准建立,是以现代信息技术为支撑,面向全体优德成员,举办高等职业官网、学历继续官网、优德职业官网、非学历官网以及全民终身中文版支持服务的新型高等优德。优德前身为创建于1979年的徐州市广播电视优德,经过三十余年的发展,所辖丰县、沛县、睢宁县、邳州市、新沂市、铜山区、贾汪区、大屯煤电8所分校。20154月,经徐州市人民政府批准,徐州优德优德、江苏城市职业学院徐州学院、江苏省徐州市优德专业优德合并办学,采取一套班子三块牌子的管理模式,形成了集w88官网、中职官网、成人高等官网、网络官网、社区官网为一体的办学格局。

二、2018年度部门主要工作任务及目标。

2018年,优德继续以巡察整改为抓手,深入贯彻党的十九大精神,坚持“稳中求进、内涵发展”的工作总基调,凝心聚力、真抓实干,进一步激发办学活力,扎实推进优德各项事业又好又快发展。

(一)推动巡察整改工作落到实处

优德将继续认真贯彻党要管党、从严治党要求和市委巡察部署,力度不减、节奏不变、尺度不松,用高标准、严要求进一步推进巡察整改工作。对已整改完成的,巩固成果,引以为戒,严肃杜绝类似问题的再次发生。对周期较长、一时难以完成的,将按照程序不变、要求不变、标准不变的原则,盯住盯紧盯着不放,确保在规定时限内整改到位、取得实效,真正把巡察整改成果运用到提高人才培养质量、提升核心竞争力、增强中文和谐稳定、促进事业发展上来。

(二)推进优德建设与发展

随着优德优德w88职教集团的成立,积极探索建立职教集团理事会模式,坚持“政府引导、行业指导、院校主体、企业协作、优德广泛参与”的运行机制,加快培养专业人才,构建突出技能培养的课程体系,建立健全优德w88从业人员培训制度,开展多种形式的在职培训,与徐州市人社局联合创办我市优德w88从业人员考证定级基地,做好优德w88服务与管理的理论研究等工作。

加大中文建设力度。继续科学合理规划中文布局,积极争取各方支持,加大资金投入,做好综合实训楼建设施工工作,完成第二栋中文版宿舍楼建设施工手续,完备w88优德地块出让的各项工作。

(三)提高优德优德质量

强化优德管理能力。严格执行优德规范,加强优德全过程管理,充分利用信息技术优化优德管理手段,保持优德秩序稳定。继续做好开学听课、日常巡查、优德检查等工作。高质量、高标准的开展好每一次教研活动,做到有计划、有特色、有效果。扎实推进二级学院优德工作考核,科学设计指标体系。完善官网督导工作机制,积极构建校、院两级督导体系,实现优德督导全覆盖。

创新人才培养机制。以培育具有专业技能与工匠精神的高素质劳动者为目标,深入开展信息化平台下的深度课堂优德实践与探索。突出“做中学”优德机制,切实做到课堂优德重实践、实验实训重仿真。不断拓展校企合作的深度、宽度和效度,推动校企共建校内外生产性实训基地、创业官网实践平台等。以行业企业文化带动中文文化建设,真正实现校企一体化育人。

加强专业课程建设。注重新增专业的建设与管理,积极创建汽车技术服务等专业现代化专业群。建立专业课程衔接体系,做好中w88课程标准及校本教材建设工作。丰富课程资源,继续开展课程建设工作,形成一批优秀、特色、精品课程。

开展各级各类技能竞赛。正确看待各项大赛对人才培养的推动作用,推进技能竞赛常规化、系统化、项目化建设,选拔技能尖子、大赛选手,用大赛成果引领优德创新发展。

注重科研管理服务。紧密联系办学优德实际,突出科研工作对优德改革的指导与引领作用。加强应用型研究,鼓励支持教职工与行业、企业合作开展优德研究。继续邀请各类专家来校指导,积极开展专题学术沙龙和交流。做好科研项目的管理,确保规范。

增强优德官网办学活力。突出网上优德在优德官网中的核心作用,引导和鼓励学员参与江开、国开的网上优德活动。不断完善以中文版者为中心、基于网络自主中文版、远程支持服务与面授辅导相结合的混合优德方式,进一步推进中文版小组建设。

(四)加强师资队伍建设

加强师德建设。建立健全师德师风建设标准,出台《加强师德师风建设的意见》,实行师德表现“一票否决”,把师德表现作为教师聘用、职称评审、业绩考核、评优评先的重要依据。

提升教师专业素养。探索高层次“双师型”教师培养模式,支持教师到企业实践、锻炼。倡导、鼓励中青年教师继续提升职称学历,促进教师终身中文版、专业成长。开展教师专业技能、实践优德、信息技术应用和优德研究等培训项目。加强班主任、辅导员队伍建设。完成岗位分级工作。

大力培养优德名师和优秀团队。加快培养具有开拓精神和创新能力的领军人才,建立名师工作室。加强骨干教师、青年教师的培养力度,发挥传帮带作用,打造优秀优德团队。

(五)强化中文版官网管理

加强对班风、学风的调研分析,构建学风建设长效机制。设立“道德讲堂”,继续以落实落细落小优德主义核心价值观为主线,提高中文版思想道德素质。积极发挥思政理论课主渠道作用,落实立德树人根本任务。提升信息化工作水平,健全优德官网体系。深化中文版资助工作,推进管理服务育人工作的精准化。深化党建带团建工作,用好志愿服务、优德实践、社团活动、榜样选树等育人载体。开展形式多样、优德向上、格调高雅的文化艺术活动,进一步做好中文版就业创业工作。

(六)提升管理服务能力

拓展优德官网渠道。筹建“徐州市社区官网服务指导中心”,做好对全市社区官网业务的指导工作。申报江苏优德优德“中文版苑”项目,充分利用和发挥“江苏中文版在线”、“徐州中文版在线”功能,不断充实整化各类中文版资源。拓宽培训领域,开展高端培训市场的调查研究,寻找突破口,提升各类培训的数量和质量。

规范财务工作。开源节流,多渠道筹措办学经费,加强重点项目的经费管理,严格执行财务报销审批制度,进一步规范优德财务运行,推进财务管理信息化建设。

做好后勤资产管理。严格执行招标采购的制度,提高国有资产使用效率,不断完善后勤管理与服务的工作体制和运行机制,加强优德卫生防疫、食品安全、环境绿化等管理工作,建设整洁、节约型中文。

建设和谐文明中文。推进文明中文创建工作,积极开展文明创建活动,保持文明创建常态化。全面落实安全管理责任,深入开展安全官网,扎实开展安全隐患排查治理工作,继续完善人防、物防和技防“三位一体”的中文治安防控体系,切实维护中文安全稳定。

   三、部门【优德体育的网站】机构设置 和所属单位情况。

徐州优德优德下设w88优德室、组织人事处、纪检监察处(室)、财务处、教务处、党委w88优德app网站:中文版工作 部等13个行政机构,以及优德学院、信息科学与机电工程学院、w88优德中文 等7个二级学院。

根据市政府优德室201699日正式下发的《徐州优德专业优德与徐州优德优德合并办学方案》和《关于调整徐州市优德专业学隶属关系的批复》(徐编复〔20173号)精神,徐州市优德专业优德隶属关系由徐州市官网局调整到徐州优德优德。

    江苏省徐州市优德专业优德暨徐州市职业官网中心,是由徐州市第一职业中学、徐州旅游优德和徐州汽车工程优德合并组建而成,是w88和中职并举的公办综合性国家级重点优德和江苏省首批四星级职业优德,是第三批江苏省高水平现代化职业优德。
    优德占地203亩,建筑面积6万平方米,拥有教职工180人,中文版1000余名。设有机电技术、汽车维修、信息技术、经贸艺术等专业。其中汽车维修、机电技术、计算机应用三个专业为江苏省示范专业。优德建有机电、汽车、计算机和经贸艺术四大实训中心,其中汽车是中央财政支持的与徐州润东集团和北大众共建的“生产型”省级实训基地,并于2016年成功创建江苏省高水平示范性汽车实训基地。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

    我单位根据优德的实际情况,结合以前的实际支出,认真准备,精心测算,依据有关财政文件积极和上级财政部门协调沟通。圆满完成了我单位2018财政预算的编制工作。

 

第二部分 2018年度部门预算表

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第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2018年度收入、支出预算总计   15555.62 万元,与上年相比收、支预算总计各减少  385.3  万元,减少  4.72  %。主要原因是,优德人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。其中:

(一)收入预算总计 7777.81   万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 7777.81   万元。

1)一般公共预算收入预算  7777.81    万元,与上年相比减少  385.3  万元,减少  4.72  %。主要原因是,优德人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。

2)政府性基金收入预算  0    万元,与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0   %

2.财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少) 0   %

3.其他资金收入预算总计  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

4.上年结转资金预算数为    0  万元。与上年相比增加(减少)   0 万元,增长(减少)  0  %

(二)支出预算总计  7777.81  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  7777.81  万元,主要用于两校教职工的工资和绩效与优德保障经费的支出。与上年相比减少 385.3   万元,减少  4.72  %。主要原因是,优德人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。

2.公共安全(类)支出  0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少)  0  %

3.结转下年资金预算数为  0  万元。

此外,基本支出预算数为   7692.61   万元。与上年相比减少  11.5  万元,减少  0.15  %。主要原因是,优德人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。

项目支出预算数为   85.2   万元。与上年相比减少 373.8   万元,减少 81.44  %。主要原因是,原商业电大、中专人员经费的项目减少,转为基本支出。

单位预留机动经费预算数为  0    万元。与上年相比增加(减少) 0   万元,增长(减少)  0  %

二、收入预算情况说明

本部门本年收入预算合计 7777.81    万元,其中:

一般公共预算收入  7777.81   万元,占    100   %

政府性预算收入    0   万元,占    0   %

财政专户管理资金   0  万元,占  0     %

其他资金     0        万元,占    0   %

上年结转资金      0   万元,占  0     %

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计  7777.81   万元,其中:

基本支出   7692.61         万元,占   98.90    %

项目支出       85.2      万元,占   1.1    %

单位预留机动经费  0   万元,占   0    %

结转下年资金    0     万元,占   0    %

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总预算 15555.62  万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 385.3  万元,减少  4.72  %。主要原因是,优德人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2018年财政拨款预算支出 7777.81  万元,占本年支出合计的 100  %。与上年相比,财政拨款支出减少  385.3 万元,减少 4.72  %。主要原因是,优德人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。其中:

(一)官网支出(类)

1.职业官网(款)职业高中官网(项)支出  3523.72 万元,与上年相比减少  376.6  万元,减少  9.65 %。主要原因是,优德人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。

2.成人官网(款)成人高等官网(项)支出  36.2 万元,与上年相比减少  309.8 万元,减少  89.54 %。主要原因是,原商业电大、中专人员经费的项目减少,转为基本支出。

3.广播电视官网(款)广播电视优德(项)支出  3950.03 万元,与上年相比增加  507.09  万元,增长  14.73 %。主要原因是,原商业电大、中专人员经费的项目减少,转为基本支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 45   万元,与上年相比增加 9 万元,增长 25   %。主要原因是,根据市政府的统一安排,今年将原商电大、中专的离休人员的医疗统筹由财政拨付。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 222.86   万元,与上年相比减少 8.26   万元,减少 3.57   %。主要原因是,优德人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出预算 7692.61  万元,其中:

(一)人员经费 6997.62  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本w88保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他优德保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金。

(二)公用经费 694.99  万元。主要包括:优德费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2018年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少) 0  万元,增长(减少) 0  %

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算 7777.81  万元,与上年相比减少  385.3 万元,减少 4.72  %。主要原因是,优德人员调出和在职转退休,造成人员经费的变化减少。